ST天龙10月28日收深交所关注函,要求公司说明变更审计机构的原因,与前任审计机构是否存在分歧,是否存在频繁变更审计机构以购买审计意见的情形。要求公司补充说明接触并选聘中兴华作为2022年审计机构的具体过程和决策机制,推荐人(如有)、决策人(如有)与中兴华、项目成员等是否存在关联关系或其他利益关系。要求补充说明拟签字会计师和质量控制复核人近3年签署或复核过的上市公司审计报告,拟签署或复核的2022年上市公司审计报告,以及诚信记录;结合项目团队的证券业务及上市公司审计业务经验、人员配备及对公司2022年度审计工作的计划安排等,说明是否具备承接并完成公司审计业务的经验和能力。